3月6日,审计处召开部门分散采购专项审计工作部署会,审计处全体工作人员参加。
会议解读分散采购专项审计实施方案,明确审计范围、核查重点、实施流程与人员分工,聚焦限额以下采购询价、验收、付款等关键环节,梳理采购领域廉政与资金风险排查要点。
会议要求全体审计人员严守审计纪律,坚持依法客观审计,精准查实管理短板,做好问题归集梳理,以专项审计推动部门分散采购管理规范化,切实提升经费使用绩效、筑牢内控风险防线。